令和2年度収入支出決算

第127回組合会(令和3年7月21日開催)において、令和2年度決算が承認されましたので、その概要についてお知らせ致します。

決算概要

令和2年度の収入支出決算は、収支差引額135,441千円、別途積立金からの繰入金100,000千円を控除した経常収支差引額は22,991千円の黒字決算となりました。保険料率は、前年同様の86.0/1000を据置いています。収入および支出の概略は下記の通りです。

一般勘定

経常収入合計 693,190千円
経常支出合計 670,199千円
経常収支差引額 22,991千円
被保険者数 1,380人
平均標準報酬月額 368,236円
平均年齢 42.28歳
保険料率 86.000/1000

1.一般・収入決算について

保険給付費は、前年より50,534千円少ない321,600千円となりました。法定給付費311,835千円(前年より49,232千円減額)、付加給付費9,765千円(前年より1,302千円減額)となりました。納付金は300,888千円(前年より55,252千円減額)となりました。支出合計では、前年より111,705千円少ない680,804千円となりました。財政調整事業拠出金、調整保険料還付金等を控除した経常支出は、670,199千円となりました。

グラフ

科目 決算額(千円)
健康保険収入 690,664
調整保険料収入 10,623
繰入金 100,000
国庫補助金収入 3,548
財政調整事業交付金 8,172
雑収入 3,238
収入合計 816,245

2.一般・支出決算について

保険給付費は、前年より50,534千円少ない321,600千円となりました。法定給付費311,835千円(前年より49,232千円減額)、付加給付費9,765千円(前年より1,302千円減額)となりました。納付金は300,888千円(前年より55,252千円減額)となりました。支出合計では、前年より111,705千円少ない680,804千円となりました。財政調整事業拠出金、調整保険料還付金等を控除した経常支出は、670,199千円となりました。

グラフ

科目 決算額(千円)
事務費 8,632
保険給付費 321,600
 法定給付費 311,835
 付加給付費 9,765
納付金 300,888
 前期高齢者納付金 120,931
 後期高齢者支援金 179,950
 病床転換支援金 1
 退職者給付拠出金 6
保健事業費 38,503
財政調整事業拠出金 10,604
その他 577
支出合計 680,804

介護勘定

収入合計は、準備金繰入12,000千円を含め前年より12.4%増の96,637千円となりました。
介護納付金は、前年より6,196千円増の87,985千円でした。支出合計は、前年7.6%増の87,995千円となりました。結果収入支出差引額は、8,642千円の黒字となりました。

収入合計 96,637千円
支出合計 87,995千円
収支差引額 8,642千円
第2号被保険者数 986人
平均標準報酬月額 437,851円
保険料率 16.0/1000

3.介護・収入決算について

科目 決算額(千円) 1人当たり額(円)
介護保険収入 84,396 114,358
繰入金 12,000 16,260
雑収入 0 0
その他 241 327
合計 96,637 130,944

4.介護・支出決算について

科目 決算額(千円) 1人当たり額(円)
介護納付金 87,985 119,221
還付金 10 14
その他 0 0
合計 87,995 119,234

保健事業について

5.保健事業について

保健事業費は、前年より6,311千円少ない38,503千円となりました。これは、保険料収入の5.6%に相当いたします。
令和2年度の主な変更点はございません。

科目 決算額(千円) 1人当たり額(円)
特定健康診査事業費 1,516 1,099
特定保健指導事業費 273 198
保健指導宣伝費 2,666 1,932
疾病予防費 30,655 22,221
体育奨励費 3,383 2,451
保健事業費合計 38,503 27,901